所属有关部门:
为了强化内部审计监督工作,促进科研经费使用效率,根据中科院纪检监察审计工作的有关规定及所纪委年度工作计划安排,监察审计室继续组织内部审计调查工作,现将内部审计调查有关事项通知如下:
一、审计调查内容
1、 对2011年审计项目中材料费支出情况进行延伸审计。
2、对课题材料采购供应商情况进行调查摸底。
二、审计调查组组成
组 长:韩玉石
组 员:齐艳杰、马丽娟、吴玉萍、程博
三、时间安排与要求
1、 12月18日召开审计组工作会议,拟订审计调查工作方案,并确定被审计项目。
2、 12月19日—12月28日,组织实施审计调查工作。
3、 12月26日下班前由科研条件处将《课题组材料采购供应商情况统计表》报到监察审计室。
4、 12月30日前,完成并出具审计调查报告。
望各有关部门高度重视,积极配合,确保内部审计工作真实、合法、有效及顺利进行。
附件:《课题组材料采购供应商情况统计表》
二○一二年十二月十八日