12月16日,长春光机所纪委组织召开年度内部审计调查工作总结会。所纪委委员、各审计调查组成员参加了会议。

会议由所纪委书记马明亚主持。会上,各组组长就本次审计工作的开展和结果进行了汇报。科研课题经费、基本建设项目、设备采购情况、学术不端情况、经营性资产管理情况、经费预算执行情况、印章使用管理情况等七个审计调查组分别在规定时间内完成了审计调查工作,并按要求出具了审计报告。

今年是本所内部审计调查工作实施的第二年。相对2009年的内部审计调查工作,今年的审计调查工作不仅涉及更多的重点领域,在各个领域的检查重点也有所侧重,审计工作更加深入和细致,并对2009年审计中发现问题的整改落实情况进行了检查。

本次审计调查工作得到了所内有关部门和领导的高度重视,抽调的审计调查组成员积极工作,认真履行职责,使审计调查工作得以顺利实施和有效开展,达到了预期目标。所纪委将根据发展的问题提出整改建议,提交办公会讨论通过后,下发到相关部门进行整改落实。

马明亚在会上强调:今后本所的内部审计工作将成为常态化工作。每年年初纪委工作会上部署全年内部审计工作,将逐步建立起本所内部审计工作机制。加强对内部审计工作的宣传,发挥好内部审计工作监督和警示教育的作用。

会上评出了此次内部审计工作先进个人:齐艳杰(科研课题经费审计组)、宁宇(基建项目审计组)、潘克(设备采购审计组)、景红薇(学术不端审计组)、马丽娟(经营性资产审计组)、于春山(经费预算执行情况审计组)、侯小祯(印章使用管理情况审计组)。

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